索引号: | 115003830093364326/2020-00011 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区委办 | 成文日期: | 2020-09-01 | 发布日期: | 2020-09-01 |
标题: | 中共重庆市永川区委办公室2019年度部门决算情况说明 | ||||
主题分类: | 财政、金融、审计 | 有效性: |
中共重庆市永川区委办公室
2019年度部门决算情况说明
一、部门基本情况
(一)职能职责
1、贯彻执行党中央、国务院的路线、方针、政策,执行市委、区委各项工作部署并组织有关实施工作。
2、围绕区委中心工作,对全区政治经济社会发展等全局性的重大问题进行调查研究,提出意见和建议,为区委决策提供建议、预案和依据。
3、及时、准确、全面地向中央、市委、区委报送信息,反映全区经济、党建、社会、民生等有关工作动态。
4、根据区委要求,督促检查全区各单位贯彻落实上级重大决策、决定和上级领导批示、工作部署情况,承办区委领导批示、交办事项的督办落实。
5、负责区党代会、区委全委会、区委专题会、区委常委会(扩大会)、区委书记办公会等会议的组织、服务工作,并协助区委领导组织会议决定事项的实施。
6、负责区委公文的起草和各级公文处理工作。协助区委领导做好各类文稿工作。
7、负责区委的公务接洽工作,承办属于区委接待的来宾接待工作,服务区委领导同志的公务活动。
8、协助区委协调区人大常委会、区政府、区政协的有关活动和有关事务,负责统筹、协调、组织全区性大型活动。
9、负责区委值班工作,及时向区委领导同志报告重要情况,统筹协调处理各单位向区委反映的重要问题。
10、负责区委机关后勤保障工作。
11、负责全区党内法规和规范性文件相关工作。
12、负责全区档案行政管理工作。
13、协助区委妥善处理突发事件。
14、统一领导区委机要保密局〔区委保密办(区国家保密局、区密码管理局)〕。
15、完成区委交办的其他任务。
(二)机构设置
区委办公室现有综合科、秘书科、行政科、信息科、调研科、督查室、值班室、法规科、档案科、改革科等10个内设机构,有1个下属事业单位:永川区党政专用通信服务中心。同时加挂中共重庆市永川区委研究室、重庆市永川区档案局牌子
(三)单位构成
从预算单位构成看,本部门属于区一级预算单位,无下属二级预算单位。
(四)机构改革情况
根据《中共重庆市永川区委、重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩关于印发<重庆市永川区机构改革方案>的通知》要求,将区委全面深化改革领导小组改为区委全面深化改革委员会,作为区委议事协调机构,办公室设在区委办公室。区档案局(区档案馆)承担的行政职能划归区委办公室,对外保留区档案局牌子,区档案馆作为区委办公室所属事业单位,财政独立核算。组建区委机要保密局,由区委办公室统一领导。此次改革不涉及财政财务调整。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况
2019年度收入总计2136.57万元,支出总计2136.57万元。收支较上年决算数增加389.71万元、增长22.31%,主要原因是收入合计增加389.71万元。
2.收入情况
2019年度收入合计2136.57万元,较上年决算数增加389.71万元,增长22.31%,主要原因是财政拨款收入增加389.71万元。其中:财政拨款收入2136.57万元,占100.00%。
3.支出情况
2019年度支出合计2136.57万元,较上年决算数增加389.71万元,增长22.31%,主要原因是基本支出增加79.46万元,项目支出增加310.25万元。其中:基本支出1012.63万元,占47.40%;项目支出1123.94万元,占52.60%。
4.结转结余情况
2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2019年度财政拨款收、支总计均为2136.57万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加389.71万元,增长22.31%,主要原因是个人待遇调标,新增区党政专用电视会议系统延伸会场建设项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况
2019年度一般公共预算财政拨款收入2136.57万元,较上年决算数增加389.71万元,增长22.31%,主要原因是个人待遇调标,新增区党政专用电视会议系统延伸会场建设项目。较年初预算数增加12.41万元,增长0.58%,主要原因是个人待遇调标,年中追加2018年度区管领导班子考核奖励经费、区委办专项工作经费等。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况
2019年度一般公共预算财政拨款支出2136.57万元,较上年决算数增加389.71万元,增长22.31%。主要原因是个人待遇调标,新增区党政专用电视会议系统延伸会场建设项目。较年初预算数增加12.41万元,增长0.58%。主要原因是个人待遇调标,年中追加2018年度区管领导班子考核奖励经费、区委办专项工作经费等。
3.结转结余情况
2019年度年末结转和结余0万元,较上年决算数无增减。
4.比较情况
本部门2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)一般公共服务支出1886.21万元,占88.28%,较年初预算数增加4.72万元,增长0.25%,主要原因是个人待遇调标,年中追加2018年度区管领导班子考核奖励经费、区委办专项工作经费等。
(2)社会保障与就业支出166.59万元,占7.80%,较年初预算数增加9.99万元,增长6.38%,主要原因是个人待遇调标,社保缴费基数调整。
(3)卫生健康支出48.08万元,占2.25%,较年初预算数减少1.70万元,下降3.42%,主要原因是人员调离,相应费用减少。
(4)住房保障支出35.69万元,占1.67%,较年初预算数减少0.60万元,下降1.65%,主要原因是人员调离,相应费用减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2019年度一般公共财政拨款基本支出1012.63万元。其中:人员经费798.33万元,较上年决算数增加52.47万元,增长7.03%,主要原因是个人待遇调标。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、生活补助等。公用经费214.30万元,较上年决算数增加26.99万元,增长14.41%,主要原因是办公费增加。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
我办2019年度无政府性基金预算财政拨款收支。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2019年度“三公”经费支出共计65.59万元,较年初预算数减少28.35万元,下降30.18%,主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费。较上年支出数增加5.23万元,增长8.66%,主要原因是督查、调研等任务加重,公务车使用频率增加,公务车运行维护费相应增加。
(二)“三公”经费分项支出情况
我办2019年度无因公出国(境)费用支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
我办2019年度无公务车购置费支出。费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务用车运行维护费41.78万元,主要用于保障接待、调研、督查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少16.72万元,下降28.58%,主要原因是严格落实公车使用规定。较上年支出数增加5.63万元,增长15.57%,主要原因是督查、调研等任务加重,公务车使用频率增加,公务车运行维护费相应增加。
公务接待费23.81万元,主要用于接待党政代表团、高职院校来永学习考察,接受上级领导、相关部门检查指导工作产生的接待支出。费用支出较年初预算数减少11.63万元,下降32.82%,主要原因是我办强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。较上年支出数减少0.40万元,下降1.65%,主要原因是厉行节约,进一步强化公务接待支出管理。
(三)“三公”经费实物量情况
我办2019年度因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为9辆;国内公务接待343批次,2985人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2019年人均接待费79.76元,车均购置费0万元,车均维护费4.64万元。
四、其他需要说明的事项
我办2019年度机关运行经费支出214.30万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水电费、差旅费、会议费、公务车运行维护费、其他交通费等。机关运行经费较上年决算数增加26.99万元,增长14.41%,主要原因是办公费增加。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出93.25万元,较上年决算数增加12.48万元,增长15.45%,主要原因是工作任务加重,召开的部署、落实工作会议较上年频繁。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出31.78万元,较上年决算数增加24.61万元,增长343.24%,主要原因是为提高职工专业技能和理论素养、增长见识、拓宽眼界,我办积极选派职工参加上级或区级部门组织的各类培训。
(二)国有资产占用情况说明
截至2019年12月31日,我办共有车辆9辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车6辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车1辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备1台(套),单价100万元(含)以上专用设备1台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
我办2019年度政府采购支出总额4.70万元,其中:政府采购货物支出4.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.00%。主要用于采购电脑、打印机等办公用品。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,我办以填报绩效自评表形式对6个项目开展了绩效自评,涉及资金1306.74万元。从总体评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度较高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益好。
(二)政策研究及改革工作经费绩效自评结果
政策研究及改革工作经费绩效自评综述:全年预算数为85.76万元,执行数为85.76万元,完成预算的100%。根据年初设定的绩效目标,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益好。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。
(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。
(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。
(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:林秋珍,联系电话023-49811588。