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        索引号: 115003837365666725/2022-00044 发文字号:
        发布机构: 永川区中山路街道 成文日期: 2022-02-17 发布日期: 2022-02-17
        标题: 重庆市永川区中山路街道办事处2022年部门预算情况说明
        主题分类: 财政、金融、审计 有效性:

        重庆市永川区中山路街道办事处2022年部门预算情况说明

        一、部门基本情况

        (一)职能职责

        永川区中山路街道办事处位于永川区东面新城区,辖区面积54.27平方公里,常住人口42万人,户籍人口17.6万人,辖6个行政村和12个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关,受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助村和社区开展组织建设、制度建设和其他工作;负责本辖区村和社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生等行政工作;维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展退役军人事务、拥军优属工作,做好国防动员和兵役工作;做好安全生产监管、应急管理、防灾救灾工作;向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

        (二)部门构成

        山路街道办事处现有在职人员130人,离休职工1人,退休职工129人。主要内设行政机构8个,分别是党政办公室、党群办公室、经济发展办公室(挂统计办公室牌子)、民政和社区事务办公室(挂卫生健康办公室、物业管理办公室牌子)、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室。人大工委办公室单独设置。组建综合行政执法办公室集中行使依法授权或委托的行政执法权。街道纪工委、武装部按照有关规定设置。工会、团委、妇联等群团按章程设置,具体工作由党群工作办公室承担。设置事业单位7个,分别为社区事务服务中心、农业服务中心、建设环保服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队。机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费拨款形式为财政全额拨款,综合行政执法大队与综合行政执法办公室实行统筹运行的机制。

        二、部门收支总体情况

        (一)收入预算:2022年年初预算数8087.32万元,其中:一般公共预算拨款7942.92万元、政府性基金预算拨款144.40万元、国有资本经营预算收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、其他收入0万元。收入较2021年减少1232.82万元,主要是未包括上年结转的预算稳定调节基金收入。

        (二)支出预算:2022年年初预算数8087.32万元,其中:一般公共服务支出预算1907.98万元、国防支出预算13.00万元、文化旅游体育与传媒支出预算218.79万元、社会保障和就业支出预算2439.85万元、卫生健康支出预算287.09万元、城乡社区支出预算1043.73万元、农林水支出预算1324.94万元、交通运输支出预算23.53万元、住房保障支出预算338.18万元、灾害防治及应急管理支出预算15.24万元、养老保险改革上解支出预算216.50万元。支出预算较2021年减少1232.82万元,主要是未包括结转下年的预算稳定调节基金支出。

        部门预算情况说明

        2022年一般公共预算财政拨款收入7726.42万元,一般公共预算财政拨款支出7726.42万元,比2021年增加336.25万元。其中:基本支出3581.14万元,比2021年增加291.60万元,主要原因是在职人员数量增加和人员晋升增资等,主要用于办事处在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出4145.28万元,比2021年增加44.65万元,主要原因是信访维稳预算增加,主要用于城乡社区建设、社会保障与就业、环境卫生整治、老旧小区改造、信访维稳、意识形态及宣传等重点工作

        2022年政府性基金预算收入144.40万元,政府性基金预算支出144.40万元,比2021年增加40.77万元,主要原因是增加了养老服务中心(站)建设资金,主要用于街道养老服务中心和社区养老服务站建设。

        “三公”经费情况说明

        2022年“三公”经费预算61.40万元,比2021年减少5.60万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平,主要原因是未安排因公出国(境)公务活动;公务接待费50.40万元,比2021年减少5.60万元,主要原因是厉行节约,缩减开支;公务用车运行维护费11.00万元,与2021年持平,主要原因是车辆数量无变化;公务用车购置费0万元,与2021年持平,主要原因是无公务用车购置安排。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2022年一般公共预算财政拨款运行经费643.19万元,比上年增加4.24万元,主要原因为机关在职人数增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额19.88万元:政府采购货物预算19.88万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购19.88万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        3、绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款4289.68万元。

        4、国有资产占有使用情况。截至2021年12月,本单位共有车辆4辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆、环卫车2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:柳杰 联系方式:柳杰,023-61191888

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