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        区大安街道办事处111

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        索引号: 009336512/2019-01041 发文字号:
        发布机构: 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 成文日期: 2019-02-22 发布日期: 2019-02-22
        标题: 重庆市永川区大安街道办事处2019年部门预算情况说明
        主题分类: 财政 有效性:

         一、单位基本情况

            (一)职能职责。永川区大安街道位于永川区东部,幅员面积83平方公里,户籍人口6.12万人,辖区12个行政村和3个社区。街道办事处是区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩的派出机关,受区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩领导,依据法律、法规的规定,在本辖区内行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社会救助和其他社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩交办的事项。

             (二)单位构成。大安街道办事处机构设置内设部门22个,在职人员119人,退休人员65人。主要内设行政机构6个,分别是党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、城镇建设管理办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理委员会办公室。设置事业单位5个,分别是财政所、社会保障服务所、农业服务中心、文化服务中心、环卫所。

            二、部门预算情况说明

            2019年一般公共预算财政拨款收入 4863.1万元,一般公共预算财政拨款支出4818.21万元,比2018年增加1163.09万元,结转下年44.89万元。其中:基本支出 2349.58 万元,比2018年增加366.05万元,主要原因是增加广电人员9人,退伍军人安置、新招录人员5人,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出 2468.63万元,比2018年增加797.04万元,主要原因是体制调整项目支出,上年结转收入等,主要用于村社区干部误工补贴及社会保障缴费,场镇垃圾清运,清扫保洁、城乡基础设施建设、市政管理、信访维稳及公共安全,人大、纪检、党政群团、水环境治理,公路建设,三城同创等重点工作。

            2019年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2018年持平,大安街道办事处2019年未使用政府性基金预算拨款安排的支出。

             三、“三公”经费情况说明

             2019年“三公”经费预算31.5万元,2018年减少50万元。其中:因公出国(境)费用 0 万元,与2018年持平,主要原因是执行八项规定;公务接待费 15 万元,比2018年减少50万元,主要原因是执行八项规定厉行节约;公务用车运行维护费16.50万元,与2018年持平。主要原因是厉行节约,公务用车购置费0万元,与2018年持平;主要原因是厉行节约。

             四、其他重要事项的情况说明

             1、机关运行经费。2019年一般公共预算财政拨款运行经费401.84万元,比上年增加36.15万元,主要原因为人员增加15人。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

            2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预总额50万元,其中:政府采购货物预算50万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0万元。

        3、绩效目标设置情况。2019年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2468.63万元。

         4、国有资产占有使用情况。截止2018年12月,所属各预算单位共有车辆3 辆,其中一般公务用车1辆、执勤执法用车2辆。2019年一般公共预算安排购置车辆 0 辆,其中一般公务用车0 辆、执勤执法用车 0辆。

             五、专业性名词解释

             (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

            (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

            (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

            (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

            (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

           预算公开联系方式:陈昌海,电话:023-49401011

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