<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 重庆市365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩网 无障碍 部门街镇> 网站支持IPv6 登录 | 注册
        区住房和城乡建设委员会111

        您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算

        索引号: 11500383MB1848396R/2021-00014 发文字号:
        发布机构: 永川区住房城乡建委 成文日期: 2021-02-25 发布日期: 2021-02-25
        标题: 重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2021年单位预算情况说明
        主题分类: 城乡建设(城乡管理) 有效性:

        一、单位基本情况

        (一)职能职责

        重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队是经永川区委机构编制委员会批准的正科及全额拨款事业单位,编制数61人,实有人数60人。主要职能职责:提供住房和城乡建设领域巡逻服务,负责住房和城乡建设领域的巡逻工作。

        (二)单位构成

        重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队无内设机构。

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:2021年年初预算数1282.11万元,其中:一般公共预算拨款1282.11万元,收入较2020年增加28.99万元,主要是在职人员政策性增加支出28.99万元。

        (二)支出预算:2021年年初预算数 1282.11万元,其中:一般公共服务支出预算1043.51万元,社会保障和就业支出预算98.35万元,卫生健康支出预算56.41万元,住房保障支出预算 83.84万元。支出预算较2020年增加 28.99万元,主要是基本支出预算增加 28.99万元。

        三、单位预算情况说明

        2021年一般公共预算财政拨款收入1282.11万元,一般公共预算财政拨款支出1282.11万元,比2020年增加28.99万元。其中:基本支出1249.11万元,比2020年增加28.99万元,主要是在职人员政策性增加支出;项目支出 33万元,与2020年持平。

        重庆市永川区住房和城乡建设管理巡逻大队2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        四、“三公”经费情况说明

        2021年“三公”经费预算13万元,比2020年减少1万元。其中:公务接待费2万元,比2020年减少1万元;公务用车运行维护费11万元,与2020年持平。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        2、政府采购情况。本单位2021年无政府采购预算。

        3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 33万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位无国有资产。

        六、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:甘伟  联系方式:023-49220267

        扫一扫在手机打开当前页