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        区住房和城乡建设委员会111

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        索引号: 11500383MB1848396R/2021-00120 发文字号:
        发布机构: 永川区住房城乡建委 成文日期: 2021-08-31 发布日期: 2021-08-31
        标题: 重庆市永川住房和城乡建设管理巡逻大队2020年度部门决算公开说明
        主题分类: 财政 有效性:

            一、部门基本情况

        (一)职能职责

        提供住房和城乡建设领域巡逻服务,负责住房和城乡建设领域的巡逻工作。

        (二)机构设置

        本单位为重庆市永川区住房和城乡建设委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

        (三)单位构成

        本单位无下级预算单位。

        二、部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况。2020年度收入总计1,284.04万元,支出总计1,284.04万元。收支较上年决算数增加1,284.04万元、 增长0.0 %,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        2.收入情况。2020年度收入合计1,284.04万元,较上年决算数增加1,284.04万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。其中:财政拨款收入1,284.04万元,占100%。

        3.支出情况。2020年度支出合计1,284.04万元,较上年决算数增加1,284.04万元,增长0.0%,主要原因是2019年本单位未独立核算。其中:基本支出 1,251.04万元,占97.4%;项目支出33.00万元,占2.6%。

        4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计1,284.04万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加1,284.04万元,增加0%,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入1,284.04万元,较上年决算数增加1,284.04万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。较年初预算数增加30.92万元,增长2.5%。主要原因是政府绩效考核奖励增加27.37万元,统发工资增加8.95万元 ,残疾人就业保障金减少5.40万元。

        2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出1,284.04万元,较上年决算数增加1,284.04万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。较年初预算数增加30.92万元,增长2.5%。主要原因是政府绩效考核奖励增加27.37万元,统发工资增加8.95万元 ,残疾人就业保障金减少5.40万元。

        3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        (1)社会保障与就业支出97.89万元,占7.6%。

        (2)卫生健康支出56.01万元,占4.4%。

        (3)城乡社区支出1,049.36万元,占81.7%,较年初预算数增加30.92万元,增长3%,主要原因是政府绩效考核奖励增加27.37万元,统发工资增加8.95万元 ,残疾人就业保障金减少5.40万元。

        (4)住房保障支出80.79万元,占6.3%。

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共财政拨款基本支出1,251.04万元。其中:人员经费990.53万元,较上年决算数增加990.53万 元,主要原因是2019年本单位未独立核算。人员经费用途主要包括工资福利支出、社会保障与就业支出、卫生健康支出及住房保障支出。公用经费260.50万元,较上年决算数增加260.50万元,主要原因一是2019年本单位独立未核算,二是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公经费、差旅费、邮电费及其他商品服务支出。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

        本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、“三公”经费情况说明

        (一)“三公”经费支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出共计0.00万元,较年初预算数减少14.00万元,下降100%,主要原因是本单位2020年度未发生“三公”经费支出。 较上年支出数增加0.00万 元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        (二)“三公”经费分项支出情况

        2020年度本部门因公出国(境)费用0.00万元,主要是本单位2020年度未发生因公出国(境)费用。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        公务车购置费0.00万元,主要是本单位2020年未发生公务车购置费。费用支出较年初预算数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        公务车运行维护费0.00万元,主要是本单位2020年未发生公务车运行维护费。费用支出较年初预算数减少11.00万元,下降100%,主要原因是本单位没有公务车,11.00万元用作其他交通费支出。较上年支出数增加0.00万元,增长%,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        公务接待费0.00万元,主要本单位2020年未发生公务接待费。费用支出较年初预算数减少3.00万元,下降100%,主要原因是本单位厉行节约。较上年支出数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        (三)“三公”经费实物量情况

        2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外 事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0.00元,车均购置费0.00万元,车均维护费0.00万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)机关运行经费情况说明

        2020年度本单位无机关运行经费。按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        本年度会议费支出0.00万元,较上年决算数增加0.00万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。本年度培训费支出 3.21万元,较上年决算数增加3.21万元,主要原因是2019年本单位未独立核算。

        (二)国有资产占用情况说明

        2020年度我单位资产未纳入部门决算报表。

        (三)政府采购支出情况说明

        2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

        五、预算绩效管理情况说明

        为增强财政资金使用绩效意识,提高资金使用绩效和管理水平,按照《重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩办公室关于印发重庆市永川区预算绩效管理办法(试行)的通知》(永川府办发〔2020〕100 号)精神,我部门把所有预算项目支出均纳入绩效管理范围,通过“月通报、季分析、年评价”等方式督促项目推进和预算执行,较好的完成了项目绩效目标。

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对1个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评1项,涉及资金33万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成情况较好,项目整体绩效水平较高。

        (二)绩效自评结果

        (三)重点绩效评价结果

        本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        (四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        (五)使用非财政拨款结余:指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:聂勋能     联系电话:49507872

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