重庆市永川区大安街道社区卫生服务中心
2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)职能职责
重庆市永川区大安街道社区卫生服务中心为重庆市永川区卫健委下属的正科级事业单位,是二级预算事业单位,具有独立的法人资格,主要负责为辖区居民提供基本公共卫生服务、基本医疗服务、生殖健康服务、计划生育技术服务和综合管理服务。
1.公共卫生服务。包括建立居民健康档案、健康教育宣传、预防接种服务、儿童健康管理服务、孕产妇健康管理服务、老年人健康管理服务、慢性病患者健康管理服务、严重精神障碍患者管理服务、结核病患者健康管理服务、中医药健康管理服务、传染病防治及突发公共卫生事件报告处置、卫生计生监督协管服务、职业病防治、农村妇女“两癌”检查项目管理、基本避孕服务项目管理、增补叶酸预防神经管缺陷项目管理、国家免费孕前优生健康检查项目管理、健康素养促进项目管理、老年健康与医养结合服务管理和人口监测项目、重点人群、重点场所健康教育,宣传健康行为和生活方式等。
2.基本医疗服务。包括对辖区居民的常见病、多发病,以及疑难重症进行恰当的处理并转诊;承担辖区应急救护、转诊服务;加强医疗质量管理,做好医疗废物处理和污水、污物无害化处理;执行国家基本药物制度药品(卫生材料)集中采购、零差率销售等政策,为本街道村卫生室的医疗服务提供支持;为辖区内残疾、疾病恢复期、尘肺病人提供家庭和社区康复训练指导,提供卫生行政主管部门批准的其他医疗服务。
3.为辖区居民提供生殖健康服务、计划生育技术服务;配合上级开展卫生监督协管,贯彻执行国家各种卫生法规,对本街道内有关行业实行监督管理;负责本街道村卫生室的管理和培训工作。
(二)单位构成
重庆市永川区大安街道社区卫生服务中心内设综合管理机构5个,即:办公室、财务科、医务科、公共卫生科、总务科;内设临床医技机构11个,即:门诊部、内一科、内二科、外科、妇产科、功能科、中医科、针灸理疗科、口腔科、妇幼保健与计划生育科、门诊点(茶店门诊、石竹门诊、隆济门诊);我院下辖12个行政村卫生室和6个撤并村地名卫生室,其收入支出纳入卫生院统一管理和核算。村卫生室分别是:重庆市永川区大安街道高庙村卫生室、重庆市永川区大安街道铁山村卫生室、重庆市永川区大安街道铁山村美人店卫生室、重庆市永川区大安街道铁山村龙井卫生室、重庆市永川区大安街道灵英村卫生室、重庆市永川区大安街道灵英村安子卫生室、重庆市永川区大安街道荷花村卫生室、重庆市永川区大安街道二郎坝村卫生室、重庆市永川区大安街道高坡村卫生室、重庆市永川区大安街道高坡村永胜卫生室、重庆市永川区大安街道花果山村卫生室、重庆市永川区大安街道花果山村高洞卫生室、重庆市永川区大安街道小坎村卫生室、重庆市永川区大安街道德胜桥村卫生室、重庆市永川区大安街道官禄岩村卫生室、重庆市永川区大安街道云雾山村卫生室、重庆市永川区大安街道铜鼓村卫生室、重庆市永川区大安街道铜鼓村民主卫生室。
二、单位收支总体情况
(一)收入预算:2022年年初预算数4512.21万元,其中:一般公共预算拨款1081.89万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入3430.32万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万。收入较2021年增加299.73万元,主要是事业收入增加320.79万元,一般公共预算经费拨款减少21.06万元。
(二)支出预算:2022年年初预算数4512.21万元,其中:一般公共服务支出预算1081.89万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算247.11万元,卫生健康支出预算4165.10万元,住房保障支出预算100万元。支出预算较2021年增加299.73万元,主要是社会保障和就业支出增加34.42万元、卫生健康支出预算增加3371.04万元、住房保障支出预算增加3.8万元。
三、单位预算情况说明
2022年一般公共预算财政拨款收入1081.89万元,一般公共预算财政拨款支出1081.89万元,比2021年减少21.06万元。其中:基本支出697.96万元,比2021年增加33.31万元,主要原因是增人增资、社保调增等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,住房公积金缴费,离退休人员养老支出等;项目支出383.93万元,比2021年减少54.37万元,主要原因是基本公共卫生项目经费减少,主要用于基本公共卫生、医疗设备购置等重点工作。
2022年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2021年持平。
四、“三公”经费情况说明
2022年一般公共预算“三公”经费预算0万元,与2021年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2021年持平;公务接待费0万元,与2021年持平;公务用车运行维护费0万元,与2021年持平;公务用车购置费0万元,与2021年持平。
五、其他重要事项的情况说明
1.我单位不在机关运行经费统计范围之内。
2.我单位无政府采购预算。
3.绩效目标设置情况。2022年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款333.00万元。
4.国有资产占有使用情况。截止2021年12月,本单位共有车辆2辆,其中公务用车0辆、特种专业技术用车(救护车)2辆。2022年一般公共预算安排购置车辆0辆。
六、专业性名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
(三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
(四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
单位预算公开联系人:彭敏,联系方式:023-61163796