索引号: | 11500383MB19132075/2021-00075 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区文化旅游委 | 成文日期: | 2021-08-31 | 发布日期: | 2021-08-31 |
标题: | 重庆市永川区文化体育服务中心2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 文化 | 有效性: |
一、部门基本情况
(一)职能职责
文化体育艺术创作生产;开展公益文艺体育演出;弘扬民间文化体育艺术;指导民间文艺体育团体建设;开展“川剧进校园”活动;管理文艺、体育场馆;完成区文化旅游委级交办的其他任务。
(二)机构设置
重庆市永川区文化体育服务中心为重庆市永川区文化和旅游发展委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益二类,经费形式为财政全额拨款。
(三)单位构成
本单位无下级预算单位。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计1,001万元,支出总计1,001万元。收支较上年决算数减少155.66万元、 下降 13.5%,主要原因是收入合计减少155.66万元。
2.收入情况。2020年度收入合计1,001万元,较上年决算数减少155.66万元,下降13.5%,主要原因是财政拨款收入减少155.66万元。其中:财政拨款收入1,001万元,占100%。此外,使用非财政拨款结余0万元,年初结转和结余0万元。
3.支出情况。2020年度支出合计1,001万元,较上年决算数减少155.66万元,下降13.5%,主要原因是基本支出减少37.1万元,项目支出减少118.56万元。其中:基本支出 866.65万元,占86.6%;项目支出134.35万元,占13.4%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计1,001万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少155.66万元,下降13.5%。主要原因是人员减少,上级转移支付资金减少等。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入957.8万元,较上年决算数减少119.06万元,下降11.1%。主要原因是人员减少,上级转移支付资金减少等。主要原因是较年初预算数减少180.10万元,下降15.8%。主要原因是人员减少。此外,年初财政拨款结转和结余0万元。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出957.8万元,较上年决算数减少119.06万元,下降11.1%。主要原因是人员减少,上级转移支付资金减少等。较年初预算数减少180.10万元,下降15.8%。主要原因是人员减少。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平。
4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)文化旅游体育与传媒支出699.02万元,占73.0%,较年初预算数减少146.32万元,下降17.3%,主要原因是人员减少。
(2)社会保障与就业支出165.48万元,占17.3%,较年初预算数减少6.35万元,下降3.7%,主要原因是人员减少。
(3)卫生健康支出46.2万元,占4.8%,较年初预算数减少12.34万元,下降21.1%,主要原因是人员减少导致单位医疗保险支出减少。
(4)住房保障支出47.1万元,占4.9%,较年初预算数减少15.09万元,下降24.3%,主要原因是人员减少导致单位住房公积金支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出866.65万元。其中:人员经费739.57万元,较上年决算数减少65.76万元,下降8.2%,主要原因是人员减少。人员经费用途主要包括职工基本工资、津补贴、绩效工资、社会保险及住房公积金支出。公用经费127.08万元,较上年决算数增加28.66万元,增长29.1%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入43.2万元,较上年决算数减少36.6万元,下降45.9%,主要原因是上级转移支付资金减少。本年支出43.2万元,较上年决算数减少36.6万元,下降45.9%,主要原因是上级转移支付资金减少。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度国有资本经营预算财政拨款支出合计0万元,基本支出0万元,项目支出0万元,本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计0万元,较年初预算数减少6.3万元,下降100%,主要原因是单位厉行节约,公务接待支出和公务车运行维护费下降。较上年决算数减少0万元,与上年持平。
(二)“三公”经费分项支出情况
2020年度本部门因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因本部门2020年度未发生因公出国(境)费用支出。
公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,与年初预算数持平;较上年支出数增加0万元,与上年持平,主要原因本部门2020年度未发生公务车购置费支出。
公务车运行维护费0万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、单位业务演出等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等,费用支出较年初预算数减少5.50万元,下降100.0%,主要原因是年初预算的公务车辆实为2019年下半年报废的专用特种车辆,原定于2020年新派送专业特种车辆,由于疫情原因,送文化进基层工作延后,所以专业特种车辆延迟到2021年派送,故当年未产生公车运行维护费。较上年支出数增加0万元,与上年持平。
公务接待费0万元,主要用于接待接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少0.8万元,下降100.0%,主要原因是本年度未产生公务接待费用。较上年支出数增加0万元,与上年持平。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待0批次0人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费0元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。
此外,本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,与上年持平。本年度一般公共预算财政拨款培训费支出0.45万元,较上年决算数减少1.86万元,降低80.5%,主要原因是本年度受新冠肺炎疫情影响减少了培训工作。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0.0%。2020年度我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对3个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评3项,涉及资金134.35万元。
(二)绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表
(2020年度)
项目名称 | 川剧创编及展演经费 | 联系人及电话 | 杨军13594215111 | ||||
主管部门 | 重庆市永川区文化和旅游发展委员会 | 实施单位 | 永川区文化体育服务中心 | ||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数(压减、调整后预算数)(A) | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | |||
总量 | 23 | 总量 | 23 | 总量 | 23 | 100% | |
其中:财政资金 | 23 | 其中:财政资金 | 23 | 其中:财政资金 | 23 | 100% | |
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | |||||
加大对传统戏曲的抢救.保护和扶持力度,健全戏曲艺术保护传承工作体系,大力推进我区戏曲艺术的传承发展,丰富人民群众的精神文化生活。 | 全年创作新剧目10个,成功申报市级精品剧目1个,购买了新的服装道具,聘请了专业的导演及演员.乐员,完成演出场次60余场,川剧知晓率达到90%以上,普及学生及群众1万人以上,带动文化消费额100万元以上,学生及群众满意率大于90%。 | ||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 是否核心指标 | 是否本次增加绩效指标 | 未完成原因和改进措施及相关说明 |
产出指标:创作剧目 | 10个 | 10个 | 100% | 是 | 否 | ||
产出指标:演出场次 | 60场 | 60场 | 100% | 是 | 否 | ||
产出指标:场次成本 | ≤1.33万元 | 1万元 | 100% | 是 | 否 | ||
产出指标:申报市级精品剧目 | 1个 | 1个 | 100% | 是 | 否 | ||
效益指标:川剧传承率 | ≥90% | 90% | 100% | 是 | 否 | ||
效益指标:川剧知晓率 | ≥90% | 90% | 100% | 是 | 否 | ||
效益指标:普及学生及观众人数 | ≥1万人 | 1万人 | 100% | 是 | 否 | ||
效益指标:带动文化消费额 | ≥100万元 | 100万元 | 100% | 是 | 否 | ||
满意度指标:学生及群众满意度 | ≥90% | 90% | 100% | 是 | 否 | ||
说明 |
(三)重点绩效评价结果
本单位2020年不涉及开展重点绩效评价的项目。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(三)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。
(四)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(五)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(六)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(七)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(八)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(九)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(十)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(十一)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:
联系人:杨军 联系电话:49656966