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        索引号: 115003830093369776/2022-00391 发文字号:
        发布机构: 永川区水利局 成文日期: 2022-08-30 发布日期: 2022-08-30
        标题: 重庆市永川区水利电力工程质量站 2021年度部门决算情况说明
        主题分类: 财政 有效性:

        重庆市永川区水利电力工程质量站

        2021年度部门决算情况说明

        一、单位基本情况

        (一)主要职能职责

        为水利电力工程建设质量管理提供技术服务;掌握工程质量情况;为水利电力工程质量事故和争议处理提供技术服务;开展水利电力工程建设质量技术研究、推广和培训工作。

        (二)机构设置

        重庆市永川区水利电力工程质量站为重庆市永川区水利局所属事业单位,机构规格为正科,机构类别为公益性一类,经费形式为财政全额拨款。

        (三)单位构成

        本单位为二级单位,无下级预算单位。

        二、单位决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况。

        2021年度收入总计224.61万元,支出总计224.61万元。收支较上年决算数增加11.04万元、增长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行增加调整。

        2.收入情况

        2021年度收入合计224.61万元,较上年决算增加11.04万元,增长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行了增加调整。其中:财政拨款收入224.61万元,占100.0%。此外,年初结转和结余0万元。

        3.支出情况

        2021年度支出合计224.61万元,较上年决算数增加11.04万元,增长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行了增加调整。

        4.结转结余情况

        2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计224.61万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加11.04万元,增长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行了增加调整。

        (三)一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

        1.收入情况

        2021年度一般公共预算财政拨款收入224.61万元,较上年决算数增加11.04万元,增长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行了增加调整。此外,本单位年初一般公共预算财政拨款结转和结余0万元。

        2.支出情况

        2021年度一般公共预算财政拨款支出224.61万元,较上年决算数增加11.04万元,增和长5.2%。主要原因是在编在岗职工的工资福利按规定进行了增加调整。

        3.结转结余情况

        2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数增加0万元。

        4.比较情况

        本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        1)社会保障与就业支出24.96万元,占11.1%,较年初预算数增加1.33万元,增长5.6%,主要原因是调整工资和社会保障缴费。

        2)卫生健康支出10.51万元,占4.7%,较年初预算数减少0.01万元,下降0.1%,主要原因是人员工资变动,减少卫生健康保障缴费。

        3)农林水支出175.02万元,占77.9%,较年初预算数增加6.68万元,增长4.0%,主要原因是调整工资和社会保障缴费。

        5)住房保障支出14.12万元,占6.3%,较年初预算数减少0.05万元,下降0.4%。主要原因是人员工资变动,减少住房保障缴费。

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说

        2021年度一般公共财政拨款基本支出224.61万元。其中:人员经费181.45万元,较上年决算数增10.89万元,增长6.4%,主要原因是在职人员包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助支出(含退休费、生活补助费支出等)增加。公用经费43.16万元,较上年决算数增加0.15万元,增长0.3%,主要原因是差旅费报销人员增加。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

        本单位2021年无政府性基金预算收支。

        ()国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出

        三、三公经费情况说明

        (一)三公经费支出总体情况说明

        2021年度三公经费支出共计0.77万元,较年初预算数减少了0.1万元,下降11.5%,主要原因是减少公务接待,厉行节约。

        (二)三公经费分项支出情况

        2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,费用支出较年初预算增加0万元,较上年支出数增加0万元。

        公务车购置费0万元,费用支出较年初预算数增加0万元,较上年支出数减少0万元。

        公务车运行维护费0万元,主要原因是本单位无公务车。

        公务接待费0.77万元,主要用于接待区外相关单位到我单位学习调研,接受相关单位检查指导工作发生的接待支出等,费用支出较年初预算数减少0.1万元,下降11.5%,主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数。较上年支出减少0.02万元,下降2.5%主要原因是加强公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准。

        (三)三公经费实物量情况

        2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待21批次108人次,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费71.20,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

        本年度会议费支出0.04万元,较上年决算数减少1.9万元,减少97.9%,主要原因是精简会议和会议开支,严格控制会议规模。2021年培训费支出0.52万元,较上年决算数减少0.03万元,下降5.5%,主要原因是减少工作培训。

        (二)机关运行经费情况说明

        2021年度本单位机关运行经费支出0万元,机关运行经费主要用于开支办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务车运行维护费等。机关运行经费较上年决算数增加0万元,与上年度持平
           (三)国有资产占用情况说明

        截至20211231日,本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

        (四)政府采购支出情况说明

        2021年度单位未发生政府采购事项,无相关经费支出

        五、预算绩效管理情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        单位2021年无项目预算收支,不涉及预算绩效管理工作。

        (二) 绩效自评结果

        单位2021年无项目预算收支,不涉及绩效自评。

        (三) 重点绩效评价结果

        单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入指本年度从本级财政单位取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        (四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政单位以外的同级单位取得的经费、从非本级财政单位取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        (五)使用非财政拨款结余:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (七)结余分配:指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入事业基金等当年结余的分配情况。

        (八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

        (十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)三公经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:

        联系人:田景红  联系电话:023-49358879

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