<legend id="h4sia"></legend><samp id="h4sia"></samp>
<sup id="h4sia"></sup>
<mark id="h4sia"><del id="h4sia"></del></mark>

<p id="h4sia"><td id="h4sia"></td></p><track id="h4sia"></track>

<delect id="h4sia"></delect>
  • <input id="h4sia"><address id="h4sia"></address>

    <menuitem id="h4sia"></menuitem>

    1. <blockquote id="h4sia"><rt id="h4sia"></rt></blockquote>
      <wbr id="h4sia">
    2. <meter id="h4sia"></meter>

      <th id="h4sia"><center id="h4sia"><delect id="h4sia"></delect></center></th>
    3. <dl id="h4sia"></dl>
    4. <rp id="h4sia"><option id="h4sia"></option></rp>

        中国政府网 | 重庆市365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩网 无障碍 部门街镇> 网站支持IPv6 登录 | 注册
        区司法局111

        您当前的位置:首页 >政务公开 >法定主动公开内容 >预算/决算 >预算

        索引号: 009336512/2018-35150 发文字号:
        发布机构: 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 成文日期: 2018-02-09 发布日期: 2018-04-04
        标题: 永川区政府法制办公室2018年部门预算公开
        主题分类: 行政事务 有效性:

         

         

          重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩法制办公室2018年部门预算情况说明

        一、单位基本情况

          (一)职能职责。根据《中共重庆市委办公厅重庆市365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩办公厅关于印发<重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩职能转变和机构改革方案>的通知》(渝委办发[201465号)和我区相关规定,本办主要职责:一是负责依法行政管理工作。研究提出全区依法行政和法治建设的工作建议;指导全区依法行政和政府法制工作。二是负责全区行政执法指导和监督工作。检查法律、法规、规章的执行情况;监督指导全区行政执法活动;负责全区行政执法人员资格和证件管理。三是协助区政府领导办理行政管理涉法工作事项,为依法行政和科学民主决策提供法律服务。四是承办区政府管辖的行政复议、行政处理(罚)、行政协调、行政赔偿案件;受区长委托参与行政复议、行政诉讼活动;指导和监督各镇街、部门上述工作。五是承担本级规范性文件审查、清理、上报备案工作;拟草、审查政府重大经济合同。六是承办区政府交办的其他事项。

          (二)单位构成。本单位内设机构综合科、行政复议科、综合执法监督科、备案审查科4个科室。现有行政编制11名,实有在编在岗工作人员9名。

        二、部门预算情况说明

          2018年一般公共预算财政拨款收入248.16万元,一般公共预算财政拨款支出248.16万元,比2017年增加71.26万元。其中:基本支出171.6万元,比2017年增加71.3万元,主要原因是增人增资,实施养老保险改革增加了养老保险缴费和职业年金缴费、公务员平时考核奖励调标和因个人待遇调增后个人社保缴费增加等,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出76.56万元,比2017年减少0.04万元,主要原因是本单位项目属于常年性项目,主要用于各类行政案件办理、聘请法律顾问、开展行政执法培训和规范性文件清理、案件卷宗归档、法制宣传等重点工作。

          2018年政府性基金预算收入0万元,政府性基金预算支出0万元,与2017年持平,重庆市永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩法制办公室2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        三、“三公”经费情况说明。

         2018年“三公”经费预算3.00万元,比2017年减少1.00万元。其中:因公出国(境)费用0万元,与2017年持平;公务接待费3.00万元,比2017年减少1.00万元;公务用车运行维护费0万元,与2017年持平;公务用车购置费0万元,与2017年持平;主要原因是我办认真贯彻落实中央八项规定精神,厉行节约。

        四、其他重要事项的情况说明

          1、部门运行经费(即公用经费)。2018年机关运行经费财政拨款预算43.00万元,比2017年预算增加7.2万元,增长20.11%。主要用于:办公费及印刷费、咨询费、邮电费、邮电费、水电费、差旅费、劳务费、其他商品和服务支出。

          2、政府采购情况。2018年政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

          3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款76.56万元。

        五、专业性名词解释

          (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

          (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

          (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

          (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

            

        扫一扫在手机打开当前页