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        索引号: 11500383009336571W/2022-00079 发文字号:
        发布机构: 永川区农业农村委 成文日期: 2022-08-30 发布日期: 2022-08-30
        标题: 重庆市永川区动物卫生安全中心2021年度部门决算情况说明
        主题分类: 财政 有效性:

        重庆市永川区动物卫生安全中心

        2021年度部门决算情况说明

        一、部门基本情况

        (一)职能职责

        本单位主要负责开展动物防疫技术指导;实施动物疫病防控方案;负责动物疫病疫情处置;负责病害动物无害化处理;建设动物卫生服务体系;负责畜禽屠宰数据收集。

        (二)机构设置

        本单位为重庆市永川区农业农村委员会所属事业单位,机构规格为正科级,机构类别为公益一类,经费形式为财政全额拨款。

        (三)单位构成

        重庆市永川区动物卫生安全中心为重庆市永川区农业农村委员会所属二级预算单位,无下级预算单位。

        二、部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况。2021年度收入总计645.51万元,支出总计645.51万元。收支较上年决算数减少239.28万元、下降27.0%,主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。

        2.收入情况。2021年度收入合计614.38万元,较上年决算数减少124.41万元,下降16.8%,主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。其中:财政拨款收入614.38万元,占100.0%。此外,年初结转和结余31.13万元。

        3.支出情况。2021年度支出合计645.51万元,较上年决算数减少149.03万元,下降18.8%,主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。其中:基本支出 596.58万元,占92.4%;项目支出48.92万元,占7.6%

        4.结转结余情况。2021年度年末结转和结余0万元,较上年决算数减少90.25万元,下降100.0%,主要原因是严格按资金管理规定,未使用的资金财政收回,结转为零。

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2021年度财政拨款收、支总计645.51万元。与2020年相比,财政拨款收、支总计各减少239.28万元,下降27.0%。主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2021年度一般公共预算财政拨款收入614.38万元,较上年决算数减少124.41万元,下降6.8%。主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。较年初预算数增加43.23万元,增长7.6%。主要原因:一是人员经费增加;二是农业相关转移支付资金预算(动物防疫等补助)等项目资金下达。此外,年初财政拨款结转和结余31.13万元。

        2.支出情况。2021年度一般公共预算财政拨款支出645.51万元,较上年决算数减少149.03万元,下降18.8%。主要原因是中央财政动物防疫补助经费、市级农业专项资金(动物疫病防控)等项目资金减少。较年初预算数增加74.36万元,增长13%。主要原因:一是人员经费支出增加;二是使用年初结转的动物防疫补助经费、市级动物疫病防控资金等项目资金;三是使用年中下达的农业相关转移支付资金预算(动物防疫等补助)等项目资金。

        3.结转结余情况。2021年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,较上年决算数减少90.25万元,下降100.0%,主要原因是严格按资金管理规定,未使用的资金财政收回,结转为零。

        4.比较情况。本单位2021年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        1)社会保障与就业支出68.51万元,占10.6%,较年初预算数增加7.64万元,增长12.6%,主要原因是增加退休中人职业年金清缴支出。

        2)卫生健康支出27.73万元,占4.3%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数持平。

        3)农林水支出511.89万元,占79.3%,较年初预算数增加66.72万元,增长15.0%,主要原因:一是人员经费支出增加;二是使用年初结转的动物防疫补助经费、市级动物疫病防控资金等项目资金;三是使用年中下达的农业相关转移支付资金预算(动物防疫等补助)等项目资金。

        4)住房保障支出37.38万元,占5.8%,较年初预算数增加0万元,增长0.0%,与年初预算数持平。

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2021年度一般公共财政拨款基本支出596.58万元。其中:人员经费485.31万元,较上年决算数增加40.25万元,增长9.0%,主要原因是职工基本工资和超额绩效、退休中人职业年金清缴、退休职工死亡抚恤金增加。人员经费用途主要包括基本工资、绩效工资、社会保险、住房公积金、退休职工健康休养费等。公用经费111.28万元,较上年决算数增加4.45万元,增长4.2%,主要原因是新进人员1名。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务车运行维护费、福利费、职工教育经费等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

        本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        (六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

        本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

        三、三公经费情况说明

        (一)三公经费支出总体情况说明

        2021年度三公经费支出共计11.05万元,较年初预算数减少4.55万元,下降29.2%,较上年支出数减少0.01万元,下降0.1%。较年初预算和上年决算下降的主要原因是本单位厉行节约,严格开支,减少公务用车。

        (二)三公经费分项支出情况

        2021年度本单位因公出国(境)费用0万元,本单位2021年度未发生因公出国(境)支出。

        公务车购置费0万元,本单位2021年度未发生公务车购置支出。

        公务车运行维护费6.46万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。费用支出较年初预算数减少4.54万元,下降41.3%,主要原因是本单位厉行节约,严格开支,减少公务用车。与上年支出数相比,基本持平。

        公务接待费4.6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。费用支出与年初预算数相比,基本持平。与上年支出数相比,基本持平。

        (三)三公经费实物量情况

        2021年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为2辆;国内公务接待81批次655人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2021年本单位人均接待费70.15元,车均购置费0万元,车均维护费3.23万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)一般公共预算财政拨款会议费和培训费情况说明

        本年度一般公共预算财政拨款会议费支出0万元,较上年决算数减少1.92万元,下降100.0%,主要原因是疫情原因,精简会议。本年度培训费支出 1.56万元,较上年决算数增加0.09万元,增长6.1%,主要原因是开展全区官方兽医培训等业务培训。

        (二)机关运行经费情况说明

        按照部门决算列报口径,我单位不在机关运行经费统计范围之内。

        (三)国有资产占用情况说明

        截至20211231日,本单位共有车辆2辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (四)政府采购支出情况说明

        2021年度本单位政府采购支出总额0.4万元,其中:政府采购货物支出0.4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0.4万元,占政府采购支出总额的100.0%,其中:授予小微企业合同金额 0.4万元,占政府采购支出总额的100.0%。主要用于采购办公电脑1台。

        五、预算绩效管理情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本单位对4个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金98.73万元;以委托第三方形式开展绩效自评0项,涉及资金0万元,从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度偏慢,绩效目标完成度适中,项目整体绩效水平适中,资金使用效益较好。

        (二)绩效自评结果

        具体内容详见附件中《部门整体绩效自评表》、《项目支出预算绩效自评表11-1》、《项目支出预算绩效自评表11-2》、《项目支出预算绩效自评表11-3》。

        (三)重点绩效评价结果

        本单位2021年不涉及开展重点绩效评价的项目。

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (三)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (四)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

        (五)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (六)三公经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (七)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (八)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (九)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本单位决算公开信息反馈和联系方式:林莉,023-49823963


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