索引号: | 009336512/2018-34508 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 | 成文日期: | 2016-08-30 | 发布日期: | 2018-04-04 |
标题: | 重庆市永川区金融工作办公室2015年部门决算情况 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
一、单位基本情况
1.主要职能。重庆市永川区金融工作办公室职责为:贯彻执行国家、重庆市有关金融工作的法律、法规和方针政策,研究和分析金融形势,提出我区金融工作建议并组织实施。研究、拟定金融业发展规划并组织实施;协调、引导和推动金融机构为经济社会发展服务,支持重点产业、重点项目、重点企业融资。统筹、协调政府投资项目融资工作,牵头提出政府投资项目融资计划并协调各政府投融资平台公司实施。指导、协调企业融资工作,组织召开政、银、企座谈会和融资项目对接会、金融情况通报会。负责推荐股权投资类企业的筹建申请;负责拟上市公司的培育、推荐工作,牵头推进企业上市挂牌工作;引导企业参与多层次资本市场。负责联系和服务银行、保险、证券等金融监管机构,配合金融监管机构对金融机构及行业自律组织的监管工作;服务和引进金融机构和金融中介机构;加强金融人才队伍建设;推进全区金融信用体系建设。负责小额贷款公司及分支机构、担保公司的设立初审,负责小额贷款公司、担保公司部分变更事项的审批及重大变更事项的初审,负责小额贷款公司、担保公司的监管工作;负责对从事权益类、合约类交易的交易机构及分支机构(不含仅从事车辆、房地产等实物交易的交易场所)的监管工作;牵头组织开展地方金融要素市场建设。牵头应对金融突发事件,协调有关部门开展金融生态环境建设,牵头组织打击非法金融活动,维护金融秩序;组织协调金融风险防范、化解工作。协助推进软件与服务外包园区建设,打造金融后台中心;推进农村金融改革和发展;推进普惠金融、民生金融、社区金融工作;推进互联网金融的发展和监督管理工作。承办区政府交办的其他事项。
2.机构情况。金融办下设三个科室,分别为综合科、金融服务科和金融监管科。
3.人员情况。金融办共有7人,其中行政编制6人,行政工勤1人。
(二)当年取得的主要事业成效
2015年,区金融办以服务园区、城区为载体,不断完善金融业态,努力服务实体经济;以“三严三实”活动为抓手,努力培养创新金融、普惠金融、金融引领意识;以深入推进打击非法金融活动为重点,守住不发生系统性、区域性金融风险底线。一是全区金融规模稳步增长;二是政府融资有序推进;三是竭力服务实体经济;四是企业挂牌上市工作取得突破,重庆睿安特盾构股份有限公司成功登陆“新三板”,目前,共有6家企业在OTC市场挂牌;五是引进金融机构引进取得成效,全年引进2家金融机构;六是保险覆盖面逐步拓宽;七是金融生态环境逐渐优化;八是三严三实”活动取得实效。
二、部门决算情况说明
1、2015年收入支出决算总体情况说明
2015年部门决算本年收入335.9万元,其中:财政拨款收入335.9万元。部门决算本年支出335.9万元,其中:一般公共服务支出202.5万元,医疗卫生与计划生育支出5.2万元,资源勘探信息等支出124万元,住房保障支出4.2万元。
2、2015年公共预算财政拨款支出决算情况说明
2015年公共预算财政拨款支出335.9万元,其中:基本支出71.9万元,主要用于工资福利支出、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出;(2)项目支出264万元,主要用于新型金融机构监管、农村产权抵押贷款、建设区域性金融服务中心、打击非法金融活动及重大项目融资协调工作等项目支出。
3、2015年政府性基金收支决算情况说明
2015年政府性基金财政拨款收入0万元,政府性基金财政拨款支出0万元。
三、“三公”经费情况说明
2015年“三公”经费决算总额12.4万元。其中:
因公接待95批次,820人次,公务接待费6.7万元,与年初预算持平;公务用车本年无增加,年末保有量1辆,公务车运行维护5.7万元,与年初预算持平。
永川区金融工作办公室2015年收入支出决算总表 | |||
公开01表 | |||
单位:万元 | |||
收入 | 支出 | ||
项目 | 决算数 | 项目 | 决算数 |
一、财政拨款收入 | 335.9 | 一、一般公共服务支出 | 202.5 |
二、上级补助收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | |
三、事业收入 | 十四、资源勘探信息等支出 | 124.0 | |
四、经营收入 | 十九、住房保障支出 | 4.2 | |
五、附属单位上缴收入 | |||
六、其他收入 | |||
本年收入合计 | 335.9 | 本年支出合计 | 335.9 |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | ||
年初结转和结余 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 335.9 | 合计 | 335.9 |
备注:1、保留1位小数。 | |||
2、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
永川区金融工作办公室2015年收入决算表 | |||||||||
公开02表 | |||||||||
单位:万元 | |||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||||
合计 | 335.9 | 335.9 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 202.5 | 202.5 | ||||||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 202.5 | 202.5 | ||||||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 202.5 | 202.5 | ||||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||||
21005 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | ||||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.8 | 2.8 | ||||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | ||||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.9 | 0.9 | ||||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 124.0 | 124.0 | ||||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | ||||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | ||||||
221 | 住房保障支出 | 4.2 | 4.2 | ||||||
22102 | 住房改革支出 | 4.2 | 4.2 | ||||||
2210201 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | ||||||
备注:1、保留1位小数。 | |||||||||
2、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。对公开01表中“收入”按功能分类“项”级科目和收入来源进行细化。 | |||||||||
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
永川区金融工作办公室2015年支出决算表 | |||||||
公开03表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | ||||||
合计 | 335.9 | 71.9 | 264.0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 202.5 | 62.5 | 140.0 | |||
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 202.5 | 62.5 | 140.0 | |||
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 202.5 | 62.5 | 140.0 | |||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||||
21005 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | ||||
2100501 | 行政单位医疗 | 2.8 | 2.8 | ||||
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | ||||
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.9 | 0.9 | ||||
215 | 资源勘探信息等支出 | 124.0 | 124.0 | ||||
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | ||||
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | ||||
221 | 住房保障支出 | 4.2 | 4.2 | ||||
22102 | 住房改革支出 | 4.2 | 4.2 | ||||
2210201 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | ||||
备注:1、保留1位小数。 | |||||||
2、本表反映部门本年度各项支出情况。对公开01表中“支出”按功能分类“项”级科目和支出类别进行细化。 | |||||||
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
永川区金融工作办公室2015年财政拨款收入支出决算总表 | |||||
公开04表 | |||||
单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||
项 目 | 决算数 | 功能分类科目 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 335.9 | 一、一般公共服务支出 | 202.5 | 202.5 | |
二、政府性基金预算财政拨款 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | ||
十四、资源勘探信息等支出 | 124.0 | 124.0 | |||
十九、住房保障支出 | 4.2 | 4.2 | |||
本年收入合计 | 335.9 | 本年支出合计 | 335.9 | ||
年初财政拨款结转和结余 | 年末财政拨款结转和结余 | ||||
一、一般公共预算财政拨款 | |||||
二、政府性基金预算财政拨款 | |||||
总计 | 335.9 | 总计 | 335.9 | ||
备注:1、保留1位小数。 | |||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款的总收支和年末结转结余情况。对公开01表中“财政拨款收入”和对应的支出按预算类别进行细化。 |
永川区金融工作办公室2015年一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||
公开05表 | ||||
单位:万元 | ||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 决算数 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
合 计 | 335.9 | 71.9 | 264.0 | |
201 | 一般公共服务支出 | 202.5 | 62.5 | 140.0 |
20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 202.5 | 62.5 | 140.0 |
2010399 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 202.5 | 62.5 | 140.0 |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 5.2 | 5.2 | |
21005 | 医疗保障 | 5.2 | 5.2 | |
2100501 | 行政单位医疗 | 2.8 | 2.8 | |
2100503 | 公务员医疗补助 | 1.5 | 1.5 | |
2100599 | 其他医疗保障支出 | 0.9 | 0.9 | |
215 | 资源勘探信息等支出 | 124.0 | 124.0 | |
21508 | 支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | |
2150899 | 其他支持中小企业发展和管理支出 | 124.0 | 124.0 | |
221 | 住房保障支出 | 4.2 | 4.2 | |
22102 | 住房改革支出 | 4.2 | 4.2 | |
2210201 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | |
备注:1、保留1位小数。 | ||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
永川区金融工作办公室一般公共预算财政拨款 基本支出决算表 |
||||
公开06表 | ||||
单位:万元 | ||||
经济分类科目(按“款”级功能分类科目 | 2015年一般公共预算基本支出 | |||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
合计 | 71.9 | 58.6 | 13.3 | |
301 | 工资福利支出 | 54.4 | 54.4 | |
30101 | 基本工资 | 12.6 | 12.6 | |
30102 | 津贴补贴 | 20.9 | 20.9 | |
30104 | 社会保障缴费 | 5.4 | 5.4 | |
30199 | 其他工资福利支出 | 15.5 | 15.5 | |
303 | 对个人和家庭的补助 | 4.2 | 4.2 | |
30311 | 住房公积金 | 4.2 | 4.2 | |
302 | 商品和服务支出 | 13.3 | 13.3 | |
30201 | 办公费 | 3.0 | 3.0 | |
30205 | 水费 | 0.2 | 0.2 | |
30206 | 电费 | 0.8 | 0.8 | |
30207 | 邮电费 | 0.6 | 0.6 | |
30209 | 物业管理费 | 1.8 | 1.8 | |
30211 | 差旅费 | 1.0 | 1.0 | |
30213 | 维修(护)费 | 2.0 | 2.0 | |
30228 | 工会经费 | 0.1 | 0.1 | |
30229 | 福利费 | 0.2 | 0.2 | |
30231 | 公务用车运行维护费 | 3.5 | 3.5 | |
30299 | 其他商品和服务支出 | 0.1 | 0.1 | |
备注:1、保留1位小数。 | ||||
2、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。将一般公共预算基本支出按经济分类公开。 | ||||
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
永川区金融工作办公室2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||
公开07表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
功能分类科目编码 | 项目(按“项”级功能分类科目) | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
合计 | |||||||
备注:1、保留1位小数。 | |||||||
2、本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转结余情况。 | |||||||
3、本表可按照实际情况添加项目或删减项目行。 |
永川区金融工作办公室2015年一般公共预算财政拨款“三公”经费统计表 | ||
公开08表 | ||
项 目 | 年初预算数 | 决算数 |
一、支出合计(单位:万元) | 13.0 | 12.4 |
1.因公出国(境)费 | ||
2.公务用车购置及运行维护费 | 6.0 | 5.7 |
(1)公务用车购置费 | ||
(2)公务用车运行维护费 | 6.0 | 5.7 |
3.公务接待费 | 7.0 | 6.7 |
(1)国内接待费 | 7.0 | 6.7 |
(2)国(境)外接待费 | ||
二、相关统计数 | — | |
1.因公出国(境)团组数(个) | — | |
2.因公出国(境)人次数(人) | — | |
3.公务用车购置数(辆) | — | |
4.公务用车保有量(辆) | — | 1 |
5.国内公务接待批次(个) | — | 95 |
6.国内公务接待人次(人) | — | 820 |
7.国(境)外公务接待批次(个) | — | |
8.国(境)外公务接待人次(人) | — | |
备注:1、增加了“二、相关统计数”及其相应的明细栏数据。 | ||
2、年初预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。 |