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        区经济和信息化委员会111

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        索引号: 009336512/2018-35041 发文字号:
        发布机构: 永川区365网站是正规平台吗_365bet足球网_bt365博彩 成文日期: 2018-02-09 发布日期: 2018-04-04
        标题: 永川区经济信息委2018年部门预算情况说明
        主题分类: 财政 有效性:

        一、单位基本情况

        (一)职能职责

        1.经信委主要职能。主要负责贯彻执行国家和重庆市关于工业和信息化发展的方针、政策;根据国家产业政策和重庆产业发展形势,制定本地区产业发展规划,指导产业结构调整,引导和扶持工业、中小企业、乡镇企业、非公有制经济和信息产业的发展;监测分析工业经济运行;促进信息化和产业化融合;负责全区工业技术进步和高新技术产业发展规划,推动全区工业技术进步和高新技术产业发展;负责全区天然气、电力行业的行政管理、行政执法;负责民用爆破器材监管等。

        2、企业发展服务中心主要职能。负责引进、培训和考核全区企业经营管理人才;制定并组织实施企业经营管理人才发展规划及年度计划;牵头组织实施企业家培训工程;制定企业人员培训规划、年度计划;指导企业自主培训,组织实施国家、重庆合作培训项目;负责建设企业远程教育系统、企业人才培训等服务平台、企业人才网站、企业人才交流互动平台等企业服务平台,加强企业服务体系建设工作;负责助保贷及风险补偿贷款企业推荐工作和对接工业服务港等企业融资服务工作;组织企业职工参加职业技能鉴定和专业技术的培训、申报及办证;组织师资培训企业职工的职业技能和专业技术;指导企业人才管理工作;负责工业企业诚信、信用体系建设,发布企业诚信信息;负责企业上市的促进和服务工作;负责对企业协会的指导、服务和监督工作;负责校企互动、校企合作事务工作,组织开展校企对接服务工作;负责为非公有制企业提供政策信息、投融资信息、管理信息、经营信息、人才信息、市场信息等商情信息服务以及信息延伸的政策咨询和企业维权服务;为非公有制企业提供市场经营管理培训、人力资源管理培训、企业转型升级培训等培训服务;负责帮助非公有制企业举办大型会议、营销、会展、庆典和洽谈活动;组织非公有制企业到发达地区参观、考察、学习、交流;组织非公有制企业参加国内外相关交易会议、会展,帮助其拓展国内外市场。

        (二)单位构成

        1、经信委内设机构为8个,即办公室、企业科、经济运行科、产业发展科、资源节能科、科技科、电子信息科、安全监管科。

        2、下属事业单位1个:永川区企业发展服务中心。

        二、部门预算情况说明

        2018年一般公共预算财政拨款收入2891.46万元,一般公共预算财政拨款支出2891.46万元,比2017年或减少1541.54万元。其中:基本支出612.03万元,比2017年增加8.03万元,比上年同比增长1.3%,主要原因是社会保险缴费增加,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,保障部门正常运转的各项商品服务支出;项目支出2279.42万元,比2017年或减少1549.58万元,减少的主要原因是无化解钢铁行业过剩产能资金,2018年项目支出主要用于支持工业和信息化发展、中小微企业发展、工业经济发展管理、招商引资、工业发展要素保障、安全生产监管、信访遗留问题及维稳,原乡镇企办室非在编人员养老和医疗补助等重点工作。

        经信委2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        三、“三公”经费情况说明

        2018年“三公”经费预算57万元,比2017年减少70万元。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费44万元,比2017年减少11万元;公务用车运行维护费13万元,比2017年减少2万元;公务用车购置费0万元;主要原因是压缩了公务接待支出和车辆运行维护费支出。

        四、其他重要事项的情况说明

        1、部门运行经费(即公用经费)、财政拨款预算119.84万元,比2017年预算增加7.16万元,增长5.64%。主要用于:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、其他商品和服务支出。

        2、政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额4万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算4万元。

        3、绩效目标设置情况。2018年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款2279.42万元。

        五、专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        附件2018年部门预算公开.xls


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