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        索引号: 11500383009336539H/2021-00021 发文字号:
        发布机构: 永川区发展改革委 成文日期: 2021-02-25 发布日期: 2021-02-25
        标题: 重庆市永川区发展和改革委员会2021年单位预算情况说明
        主题分类: 财政 有效性:


        一、单位基本情况

        (一)职能职责

        拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划;研究提出年度重点建设项目名单及资金平衡计划,推进重大项目调度,按规定权限审批、核准、审核重大建设项目,安排财政性建设资金;指导协调和综合监督招投标工作;搞好经济总量平衡,优化重大经济结构,指导和推进经济体制改革;负责粮食流通行业管理,储备粮食管理,粮食市场监管等。

        (二)单位构成

        永川区发展和改革委员会设9个内设机构,即:办公室、综合规划科、城乡统筹科、产业经济科、社会事业科、物价管理科、重点项目建设科(行政审批科),粮油管理科、招投标科,发改委下属正科级事业单位2个(永川区招投标事务中心和粮油质量检验站)。单位有行政人员25人,其中3名派驻纪检组人员,工勤人员2名;退休人员29名;招投标服务中心事业编制人员13人,粮油质量检验站事业编制人员11人。

        二、单位收支总体情况

        (一)收入预算:2021年年初预算数2898.08万元,其中:一般公共预算拨款2898.08万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算收入0万元,事业收入0万元,事业单位经营收入0万元,其他收入0万元。收入较2020年减少2064.85万元,主要是一般公共预算拨款减少2064.85万元。

        (二)支出预算:2021年年初预算数2898.08万元,其中:一般公共服务支出预算1617.40万元,教育支出预算0万元,社会保障和就业支出预算132.08万元,卫生健康支出预算48.57万元,住房保障支出预算61.45万元,粮油物资储备支出111.60万元,其他支出927.00万元。支出预算较2020年减少2064.85万元,主要是项目支出预算减少2203.35万元。

        单位预算情况说明

        2021年一般公共预算财政拨款收入2898.08万元,一般公共预算财政拨款支出2898.08万元,比2020年减少2064.85万元。其中:基本支出957.63万元,比2020年增加138.50万元,主要原因是机构改革人员划入,主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费,离休人员离休费,退休人员补助等,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出1940.45万元,比2020年减少2203.35万元,主要原因是减少了重大项目前期工作经费和提前下达中央资金经费项目,主要用于政府投资概算、粮油物资储备、“十四五”规划编制等重点工作。

        重庆市永川区发展和改革委员会2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

        “三公”经费情况说明

        2021年“三公”经费预算31.00万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元;公务接待费20.00万元,与2020年持平;公务用车运行维护费11.00万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。

        五、其他重要事项的情况说明

        1、机关运行经费。2021年一般公共预算财政拨款运行经费 197.33万元,比上年增加15.37万元,主要原因为机构改革人员增加,运行费用增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

        2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购5.00万元:政府采购货物预算5.00万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

        3、绩效目标设置情况。2021年项目支出均实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款1940.45万元。

        4、国有资产占有使用情况。截止202012月,本单位共有车辆2辆,其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

        专业性名词解释

        (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

        (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

        (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        单位预算公开联系人:程桂平 联系方式:023-49805166

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