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        区大数据应用发展管理局111

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        索引号: 11500383MB19120010/2021-00008 发文字号:
        发布机构: 永川区大数据发展局 成文日期: 2021-08-19 发布日期: 2021-08-19
        标题: 重庆市永川区大数据应用发展管理局2020年度部门决算公开情况说明
        主题分类: 财政 有效性:

        一、部门基本情况

        (一)职能职责

        区大数据发展局的主要职责是:负责贯彻执行国家、重庆市关于大数据、人工智能、信息化等相关的法律法规、方针政策,编制全区大数据、人工智能、信息化发展规划和年度计划,拟订相关政策措施和规范性文件并组织实施。负责全区数据资源建设、管理和运营,促进大数据政用、商用、民用。负责统筹全区部门业务系统有效整合,推进政府数据采集汇聚、登记管理、共享开放和开发利用。负责推动社会数据汇聚融合、互联互通、资源共享、资产运营。推进社会公共信息资源整合和应用。负责推动全区数据安全体系建设工作。负责全区大数据应用发展管理。统筹推进大数据、人工智能等新一代信息技术和国民经济领域融合应用。推动大数据、人工智能等产学研用结合,推动大数据、人工智能等新兴领域发展。负责推进全区信息化应用工作。统筹推进全区智慧城市建设。负责组织协调跨部门、跨行业、跨领域的信息化应用,协调解决信息化建设中的重大问题。负责协调全区信息基础设施建设。组织编制全区数据中心规划并组织实施。指导大数据、人工智能、信息化人才队伍建设工作。负责推动大数据、人工智能、信息化领域对外交流合作,组织园区和企业参与国际国内重大交流合作活动。联系大数据相关行业协会、学会、联盟机构、在永电信运营企业有关工作等。

        (二)机构设置

        本部门设一室两科,办公室、产业融合发展科、应用建设推广科。核定机关行政编制9名。其中:局长1名、副局长2名;科级领导职数3名。目前在编在岗人员5名。

        (三)单位构成

        本部门无下级预算单位。

         二、部门决算情况说明

        (一)收入支出决算总体情况说明

        1.总体情况2020年度收入总计252.93万元,支出总计252.93万元。收支较上年决算数增加26.2万元、增长11.6%,主要原因是本部门是收入合计增加25.43万元,年初结转和结余增加0.77万元;支出合计增加26.2万元

        2.收入情况。2020年度收入合计252.16万元,较上年决算数增加25.43万元,增长11.2%,主要原因是财政拨款收入增加26.2万元。其中:财政拨款收入252.16万元,占100%。此外,年初结转和结余0.77万元。

        3.支出情况。2020年度支出合计252.93万元,较上年决算数增加26.2万元,增长11.6%,主要原因是基本支出增加63.07万元,项目支出减少36.87万元。其中:基本支出118.45万元,占46.8%;项目支出134.48万元,占53.2%。

        4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年持平

        (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明

        2020年度财政拨款收、支总计252.93万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加26.2万元,增长11.6%。主要原因是本部门是2019年新成立单位,2019年1-5月均无人员经费和公用经费的收支。

        (三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

        1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入252.16万元,较上年决算数增加25.43万元,增长11.2%。主要原因是本部门是2019年新成立单位,2019年1-5月均无人员经费和公用经费的收支。较年初预算数增加69.61万元,增长38.1%。主要原因是2020年开展的招商引资、 “大数据产业发展十四五”规划等项目资金属年中追加;智慧消防平台项目资金属年中收到的上级专项拨。此外,年初财政拨款结转和结余0.77万元。

        2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出252.93万元,较上年决算数增加26.2万元,增长11.6%。主要原因是本部门是2019年新成立单位,2019年1-5月均无人员经费和公用经费的收支。较年初预算数增加70.38万元,增长38.6%。主要原因是2020年开展的招商引资、“大数据产业发展十四五”规划等项目资金属年中追加;智慧消防平台项目资金属年中收到的上级专项拨

        3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年持平

        4.比较情况。本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:

        1)一般公共服务支出214.56万元,占84.8%,较年初预算数增加54.61万元,增长34.1%,主要原因是本部门是2019年新成立单位,2019年1-5月均无人员经费和公用经费的收支。  

        2)社会保障与就业支出9.49万元,占3.8%,与年初预算保持一致  

        3)卫生健康支出5.99万元,占2.4%,较年初预算数增加0.77万元,增长14.8%,主要原因是年中因新冠疫情增加的支出。

        4)资源勘探工业信息等支出15万元,占5.9%,较年初预算数增加15万元,增长100%。主要原因是该项目资金为年中收到的上级专项拨

        5)住房保障支出7.89万元,占3.1%,与年初预算保持一致

        (四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

        2020年度一般公共财政拨款基本支出118.45万元。其中:

        人员经费94.47万元,较上年决算数增加51.07万元,增长117.7%,主要原因是本部门是2019年新成立单位,人员逐步到位,2019年1-5月无人员经费。人员经费用途主要包括职工基本工资,津补贴,奖金,养老金,职业年金,医疗保险,职工平时考核奖和目标绩效考核奖。

        公用经费23.98万元,较上年决算数增加12万元,增长100.2%,主要原因:一是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算;二是本部门是2019年成立的新单位2019年1-5月无公用经费,导致2020年公用经费较上年增加。公用经费用途主要包括办公费,印刷费,邮电费,培训费,会议费,劳务费,差旅费等。

        (五)政府性基金预算收支决算情况说明

        本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

        (六)国有资本营预算财政拨款收支决算情况说明

        本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

        三、“三公”经费情况说明

        (一)“三公”经费支出总体情况说明

        2020年度“三公”经费支出共计7.69万元,较年初预算数增加5.69万元,增长284.5%,主要原因本部门属招商引资任务重点单位,招商引资工作过程中产生接待费为年中追加经费。较上年支出数增加4.01万元,增长109%,主要原因是“成渝双城经济圈”建设,四川、重庆多地区县来永学习考察,政务接待用餐增加。二是因疫情影响,许多大型峰会、论坛等招商活动取消,由集中招商变为了分散招商,导致招商接待用餐增加。

        (二)“三公”经费分项支出情况

        2020年度本部门因公出国(境)费用0万元。费用支出与年初预算保持一致。与上年持平。本部门2020年度未发生因公出国(境)费用。

        公务车购置费0万元。费用支出与年初预算保持一致。与上年持平。本部门2020年度未发生公务车购置费用。

        公务车运行维护费0万元,费用支出与年初预算保持一致。与上年持平。本部门2020年度未发生公务车运行维护费用。

        公务接待费7.69万元,主要用于政务接待和来永考察企业招商接待。支出较年初预算数增加5.69万元,增长284.5%,主要原因是本部门属招商引资任务重点单位,招商引资工作过程中产生接待费为年中追加经费;较上年支出数增加4.01万元,增长109%,主要原因是“成渝双城经济圈”建设,四川、重庆多地区县来永学习考察,政务接待用餐增加。二是因疫情影响,许多大型峰会、论坛等招商活动取消,由集中招商变为了分散招商,导致招商接待用餐增加。

        (三)“三公”经费实物量情况

        2020年度本部门因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为0辆;国内公务接待80批次854,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本部门人均接待费90.01元,车均购置费0万元,车均维护费0万元。

        四、其他需要说明的事项

        (一)机关运行经费情况说明

        2020年度本部门机关运行经费支出23.98万元,机关运行经费主要用于为保障我单位基本运行,用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。机关运行经费较上年决算数增加12万元,增长100.2%,主要原因是由于本部门是2019年新成立单位, 2019年1-5月无机关运行经费。

        本年度会议费支出0万元,较上年决算数减少0.23万元,下降100%,主要原因是2020年度未发生会议费用。本年度培训费支出 2.64万元,较上年决算数增加2.48万元,增长1550%,主要原因:一是2020年组织召开了全区“以大数据为引领”专题培训班;二本部门是2019年新成立单位, 2019年1-5月未开展培训

        (二)国有资产占用情况说明

        截至2020年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆,单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

        (三)政府采购支出情况说明

        2020年度本部门政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。2020年我单位未发生政府采购事项,无相关经费支出。

        五、预算绩效管理情况说明

        (一)预算绩效管理工作开展情况

        根据预算绩效管理要求,本部门对4个项目开展了绩效自评,其中:以填报目标自评表形式开展自评4项,涉及资金134.48万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平高,资金使用效益好。

        (二)  招商引资工作经费自评结果

        项目支出预算绩效自评表

        (2020年度)

        项目名称

        招商引资工作经费

        联系人及电话

        佘斌 49876645

        主管部门

        重庆市永川区大数据应用发展管理局

        实施单位

        重庆市永川区大数据应用发展管理局

        项目资金(万元)

        年初预算数

        全年预算数(压减、调整后预算数)(A)

        全年执行数(B)

        执行率(B/A,%)

        总量

        20

        总量

        20

        总量

        20

        100%

        其中:财政资金

        20

        其中:财政资金

        20

        其中:财政资金

        20

        100%

        年度总体目标

        年初设定目标

        全年目标实际完成情况

        促进永川区大数据产业发展,增加大数据行业产值、税收、就业岗位,

        引进大数据企业20家,合同引资2亿元。

        已完成招商任务

        绩效指标

        指标名称

        年度指标值

        全年完成值

        完成比例

        是否核心指标

        是否本次增加绩效指标

        未完成原因和改进措施及相关说明

        引进企业数量

        20

        20

        100%


        合同投资金额

        2亿元

        7.31亿元

        365%

        组织和参与招商引资会展

        3

        3

        100%

        增加就业岗位

        500

        800

        160%

        拉动本地消费

        ≥6%

        ≥6%

        100%

        提高大数据产业影响力

        ≥90%

        ≥95%

        105%

        说明


        (三)重点绩效评价结果

        本部门2020年不涉及开展重点绩效评价的项目

        六、专业名词解释

        (一)财政拨款收入指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

        (二)事业收入指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的现金流入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

        (三)经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的现金流入。

        (四)其他收入指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金反映在本项内。

        (五)使用非财政拨款结余指单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。

        (六)年初结转和结余指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (七)结余分配指单位按照国家有关规定,缴纳所得税、提取专用基金、转入非财政拨款结余等当年结余的分配情况。

        (八)年末结转和结余指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

        (九)基本支出指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

        (十)项目支出指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

        (十一)经营支出指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

        (十二)“三公”经费指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

        (十三)机关运行经费为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护  费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

        (十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级)反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

        (十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级)反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

        (十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级)反映用于对个人和家庭的补助支出。

        (十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级)反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

        七、决算公开联系方式及信息反馈渠道

        本部门决算公开信息反馈和联系方式

        邮箱:ycqdsjfzj@foxmail.com办公室电话:023-49876646

        联系人:范潇丹

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