索引号: | 11500383009337398G/2021-00237 | 发文字号: | |||
发布机构: | 永川区城管局 | 成文日期: | 2021-08-19 | 发布日期: | 2021-08-19 |
标题: | 重庆市永川区城市管理局(本级)2020年度部门决算公开情况说明 | ||||
主题分类: | 财政 | 有效性: |
一、单位基本情况
(一)职能职责
1.贯彻执行有关市政公用设施运行管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市管理执法等城市管理的法律、法规、规章和方针政策;会同有关部门研究起草城市管理方面的规范性文件并组织实施;统筹城市管理领域重大事项,负责拟订城市管理发展战略、规划、计划并组织实施。
2.负责贯彻执行城市管理行业规范和技术标准;负责城市管理基础设施维护工程技术方案的审查;负责城市管理工作的组织协调、监督检查和考核评价。根据区政府资金计划,负责编制下达市政维护、公用、环卫、园林、公园、城市市容环境综合整治和城市管理综合执法工作的资金计划,并对资金使用实施监督管理,负责城市管理依法征收的费用管理。
3.负责城市道路、桥梁、隧道等设施的维护管理;负责城市道路照明、景观照明等城市照明设施的指导、建设、维护和管理;负责行政区域内停车场的管理;指导街道(镇)及城区社会单位市政设施维护管理工作。
4.负责城市环境卫生管理;负责城市水域环境卫生管理、城市环境卫生设施管理;负责城市生活垃圾、城市建筑垃圾、城市水域垃圾等处置的监督管理;牵头组织城区洗车场的监督管理;负责城市生活垃圾经营性服务的监督;负责农村生活垃圾治理的业务指导和监督管理。
5.承担城市供水、节水的监督管理工作;承担城市二次供水管理;承担城市供水水质的监督管理;承担城市供热管理。
6.牵头组织开展城区市容环境综合整治;指导街道(镇)城市市容环境综合整治工作。
7.负责城市户外广告、店招店牌设置和临时户外广告的监督管理工作。
8.负责编制区级绿地系统规划并组织实施,会同有关部门负责城市绿线的划定和监督管理工作;指导街道(镇)绿地系统规划编制和实施工作、城市绿线划定和监督管理工作;依法负责建设项目绿化工程设计方案管理工作。
9.负责城市园林绿化管理和城市公园行业管理,组织开展城市义务植树活动;负责城市古树名木保护管理;指导监督城市公园应急避难场所的规划、建设、管理工作。
10.负责园林绿化行业市场管理;指导监督园林绿化工程定额和质量管理。
11.负责市政公用设施管理、市容环境卫生管理、园林绿化管理、城市供水等方面的全部行政处罚权;负责生态环境管理方面露天烧烤污染、城市焚烧沥青塑料垃圾等烟尘和恶臭污染、露天焚烧秸秆落叶等烟尘污染,市场监管方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告、户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,交通管理方面侵占城市道路,水利管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾,规划方面城市违法建筑等授权范围内的城市管理领域综合执法工作;具体执法交由行政执法队伍承担,并以部门名义统一执法。指导监督镇(街道)城市管理及综合行政执法工作。
12.负责城市管理行业安全生产工作的监督、管理和指导;负责城市管理行业应急管理、应对处置的组织、协调和指导。负责城市道路及附属设施、桥梁、隧道、照明、广告牌等市政基础设施维护管理和安全运行的监督管理;负责城市环境卫生设施、生活垃圾和建设垃圾处理的安全监督管理;负责职责范围内城区化粪池的安全监督管理和全区化粪池行业安全监督指导;负责职责范围内园林、绿化的安全监督管理;负责职责范围内公园、游艺机游乐园的安全监督管理;制定安全生产年度监督检查计划,负责职责范围内行业领域应急管理工作和安全生产违法行为的行政处罚。
13.负责城市管理的数字化、智慧化建设与运行的监管;负责城市管理的科学研究和教育工作;组织城市管理的重大科技成果鉴定;负责推广和运用城市管理高新技术;负责城市管理的对外交流与合作;开展城市管理行业人员培训。
14.负责制定机关及所属单位节能减排计划并监督实施。
15.完成区委、区政府交办的其他任务。
(二)机构设置
区城市管理局本级由4科1室构成,包括:办公室、财务审计科、市政设施和绿化科(行政审批科)、市容环卫管理科、安全信访法制科。
(三)单位构成
本单位为二级单位,无下级预算单位。重庆市永川区数字化城市管理指挥中心为非独立核算单位,与本单位合并编制决算。
二、部门决算情况说明
(一)收入支出决算总体情况说明
1.总体情况。2020年度收入总计13,787.07万元,支出总计13,787.07万元。收支较上年决算数增加3,750.23万元、增长 37.4%,主要原因是收入合计增加3,750.23万元,支出合计增加3,750.23万元。
2.收入情况。2020年度收入合计13,787.07万元,较上年决算数增加3,750.23万元,增长37.4%,主要原因是财政拨款收入增加3,750.23万元。其中:财政拨款收入13,787.07万元,占100%。
3.支出情况。2020年度支出合计13,787.07万元,较上年决算数增加3,750.23万元,增长37.4%,主要原因是基本支出增加32.73万元,项目支出增加3,717.5万元。其中:基本支出 447.45万元,占3.2%;项目支出13,339.62万元,占96.8%。
4.结转结余情况。2020年度年末结转和结余0万元,与上年决算数持平。
(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计13,787.07万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各增加3,750.23万元,增长37.4%。主要原因是实施了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.收入情况。2020年度一般公共预算财政拨款收入10,450.58万元,较上年决算数增加413.74万元,增长4.1%。主要原因是实施了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。较年初预算数增加2,772.82万元,增长36.1%。主要原因是年中追加了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。
2.支出情况。2020年度一般公共预算财政拨款支出10,450.58万元,较上年决算数增加413.74万元,增长4.1%。主要原因是实施了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。较年初预算数增加2,772.82万元,增长36.1%。主要原因是年中追加了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。
3.结转结余情况。2020年度年末一般公共预算财政拨款结转和结余0万元,与上年决算数持平。
4.比较情况。本单位2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下几个方面:
(1)社会保障与就业支出46.49万元,占0.4%,较年初预算数增加3.32万元,增长7.7%,主要原因是退休人员一次性补贴增加。
(2)卫生健康支出31.47万元,占0.3%,较年初预算数增加10.9万元,增长53.0%,主要原因是增加了疫情防控工作经费。
(3)城乡社区支出10,285万元,占98.4%,较年初预算数增加2,699.55万元,增长35.6%,主要原因是年中追加了六运会城市环境提升、创国卫期间应急维修及改造、昌州大道萱花路提档升级工程等项目。
(4)农林水支出60万元,占0.6%,较年初预算数增加60万元,增长100%,主要原因是水利局划转城市供水职能,增加了城区饮用水水质监测和城区消防栓建设及维修项目经费。
(5)住房保障支出27.63万元,占0.3%,较年初预算数减少0.94万元,下降3.3%,主要原因是人员退休住房公积金支出减少。
(四)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共财政拨款基本支出447.45万元。其中:人员经费342.8万元,较上年决算数增加16.76万元,增长5.1%,主要原因是个人待遇调标、社保缴费和住房公积金缴费基数调整,退休人员一次性补贴增加等。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助等。公用经费104.65万元,较上年决算数增加15.96万元,增长18.0%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。公用经费用途主要包括办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
(五)政府性基金预算收支决算情况说明
2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转结余0万元,年末结转结余0万元。本年收入3,336.49万元,较上年决算数增加3,336.49万元,增长100%,主要原因是交通缓堵和市政设施维修维护项目部分资金用政府性基金来安排。本年支出3,336.49万元,较上年决算数增加3,336.49万元,增长100%,主要原因是交通缓堵和市政设施维修维护项目部分资金用政府性基金来安排。
(六)国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款支出。
三、“三公”经费情况说明
(一)“三公”经费支出总体情况说明
2020年度“三公”经费支出共计6.7万元,较年初预算数减少21.8万元,下降76.5%,较上年支出数减少21.44万元,下降76.2%,主要原因:一是认真贯彻落实中央八项规定精神,按照只减不增的要求从严控制“三公”经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降;二是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访;三是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(二)“三公”经费分项支出情况
本单位2020年度未发生因公出国(境)费用,费用支出与年初预算数持平,较上年支出数减少12.36万元,下降100%,主要原因是进一步规范因公出国(境)活动,今年未安排人员出国出访。
本单位2020年度未发生公务车购置费支出,费用支出与年初预算数、上年支出数均持平。
公务车运行维护费4.57万元,主要用于机要文件交换、市内因公出行、城市管理业务检查等工作所需车辆的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等。费用支出较年初预算数减少11.93万元,下降72.3%,主要原因是严格落实公车使用规定,公车运行维护成本大幅下降。较上年支出数增加0.76万元,增长19.9%,主要原因是车辆老旧,维修保养费用增加。
公务接待费2.13万元,主要用于接待其他区县城市管理部门到我单位学习调研城市管理工作,接受相关部门检查指导工作发生的接待支出。费用支出较年初预算数减少9.87万元,下降82.3%,较上年支出数减少9.84万元,下降82.2%,较年初预算和上年支出数下降的主要原因是强化公务接待支出管理,严格遵守公务接待开支范围和开支标准,严格控制陪餐人数,对应由接待对象承担的费用一律由接待对象自行支付,公务接待费大幅下降。
(三)“三公”经费实物量情况
2020年度本单位因公出国(境)共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆;国内公务接待30批次256人,其中:国内外事接待0批次,0人;国(境)外公务接待0批次,0人。2020年本单位人均接待费83.05元,车均购置费0万元,车均维护费1.52万元。
四、其他需要说明的事项
(一)机关运行经费情况说明
2020年度本单位机关运行经费支出104.65万元,机关运行经费主要用于开支办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。机关运行经费较上年决算数增加15.96万元,增长18.0%,主要原因是为进一步规范部门运转支出列报,落实“三保”责任,全区在编制2020年部门预算时,不再编制运转类项目支出预算,同时,适当调增公用经费支出预算。
本年度会议费支出0.21万元,较上年决算数增加0.03万元,增长16.7%,主要原因是举办了2020年全市城市管理领域安全生产综合督查片区会,支出增加。本年度培训费支出 0.66万元,较上年决算数减少0.41万元,下降38.3%,主要原因是认真贯彻中央关于厉行节约的各项要求,严格控制培训费用。
(二)国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆3辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆,特种专业技术用车2辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆。单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
(三)政府采购支出情况说明
2020年度本单位政府采购支出总额2,820.27万元,其中:政府采购货物支出316.37万元、政府采购工程支出2,134.61万元、政府采购服务支出369.29万元。授予中小企业合同金额2,820.27万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 1,261.3万元,占政府采购支出总额的44.7%。主要用于采购城市环境卫生的清扫保洁以及城市建设相关工程。
五、预算绩效管理情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,本单位对23个项目开展了绩效自评,其中,以填报目标自评表形式开展自评23项,涉及资金14214.76万元。从评价情况来看,项目实施进度合理,资金使用进度合理,绩效目标完成度高,项目整体绩效水平较高,资金使用效益较好。
(二)绩效自评结果
项目支出预算绩效自评表 | ||||||||||
(2020年度) | ||||||||||
项目名称 | 新城综合外包服务 | 联系人及电话 | 唐功平 85351111 | |||||||
主管部门 | 永川区城市管理局 | 实施单位 | 永川区城市管理局 | |||||||
项目资金(万元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数(B) | 执行率(B/A,%) | ||||||
总量 | 1201 | 总量 | 1201 | 总量 | 1201 | 100% | ||||
其中:财政资金 | 1201 | 其中:财政资金 | 1201 | 其中:财政资金 | 1201 | 100% | ||||
年度总体目标 | 年初设定目标 | 全年目标实际完成情况 | ||||||||
保障新城中央片区市容市貌的整洁有序 | 保障了新城中央片区市容市貌的整洁有序 | |||||||||
绩效指标 | 指标名称 | 年度指标值 | 全年完成值 | 完成比例 | 是否核心指标 | 是否本次增加绩效指标 | 未完成原因和改进措施及相关说明 | |||
新城物业正常运行天数 | 365天 | 365天 | 100% | 是 | 否 | |||||
完成时间 | 2020年12月底前 | 2020年12月31日 | 100% | 是 | 否 | |||||
管护新区A、B标段面积 | 车行道660066㎡, 硬质铺地552463.7㎡ | 车行道660066㎡, 硬质铺地552463.7㎡ | 100% | 是 | 否 | |||||
新城中央片区管护率 | 100% | 100% | 100% | 是 | 否 | |||||
管护质量检查合格率 | 95% | 95% | 100% | 是 | 否 | |||||
营造干净整洁的城市环境 | 有效营造 | 有效营造 | 100% | 是 | 否 | |||||
保障新城物业正常运行 | 有效保障 | 有效保障 | 100% | 是 | 否 | |||||
提升居民生活品质 | 有效提升 | 有效提升 | 100% | 是 | 否 | |||||
群众满意度 | ≥95% | 95% | 100% | 是 | 否 | |||||
说明 | 无 | |||||||||
(三)重点绩效评价结果
按预算绩效管理相关要求,区财政局委托第三方对本单位2019年城区绿化管护项目开展重点绩效评价,评价结果为良。
项目基本情况:2019年城区绿化管护项目资金旨在提高园林绿化养护管理质量,规范园林植物养护管理技术,保护园林绿化成果。它包括区城管局及区城管局下属单位区园林绿化所实施的城区绿化管护12个项目,涉及资金1,672.3万元,主要用于永川区新城区城市管理作业(A标段园林绿化)、永川区新城区城市管理作业(B标段园林绿化)、老城区绿化管护经费、河道绿化管护经费、山头绿化管护经费、绿化车辆运行维护费、绿化作业机具购置及维护、城区绿化植被补植、行道树修剪、古树名木防雷保护及管护、新城中央片区2019年管护费、植物园绿化管护等项目。
主要产出和效果:一是提升了园林绿化品质,给群众创造了良好的生活休闲环境;二是加强了园林绿化精细管理,促进了绿化工作的日常管护;三是提高了管护企业及职工的工作积极性和主动性,为管护水平提升奠定了坚实的基础。
发现的问题及原因:一是资金管理不规范,二是未按下达的项目任务实施;三是绿化管护不到位。
下一步改进措施:一是加强对项目资金的监督管理;二是加强项目管理,合理安排工作进度,定期督促,保质保量完成城区绿化管护工作;三是加强绿化管护工作,不断提高管护质量和水平。
六、专业名词解释
(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
(三)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
(四)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
(五)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护 费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
(七)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
(八)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
(九)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
七、决算公开联系方式及信息反馈渠道
本单位决算公开信息反馈和联系方式:唐功平,023-85351111。